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內部稽核

依據金融監督管理委員會修正頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,訂定「內部稽核管理辦法」規範內部稽核人員之職責及作業程序等。

 

力達控股內部稽核依據公司「內部稽核管理辦法」規定辦理。依照前揭規定稽核作業分為定期稽核及不定期檢查二種,定期稽核應於年度開始前擬訂計畫,每年至少辦理一次,另視實際需要做專案性不定期檢查。稽核結果除函知受查單位限期辦理改善外,並依規定交付各獨立董事查閱。另請受查單位每季將改善情形送稽核追蹤,稽核應持續追蹤至完成改善為止。


同時為加強與董事會溝通聯繫,稽核主管均列席董事會議並報告稽核業務。


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